在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载发展和改革委员会概况
一、主要职能
1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策的建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。
3、汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。
4、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。
5、组织、指导价格与收费的监督检查工作;制止不正当价格行为;依法查处价格违法行为和案件;依法查处价格垄断行为;受理价格出发的复议案件和申诉案件;受理价格违法行为的举报案件。
6、承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作,开展物价政策咨询服务工作;指导价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。
7、组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作。
8、承办市人民政府和市国家资源型经济型综合配套改革试验区工作领导组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载发展和改革委员会部门由在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载发展和改革委员会本级、委属事业单位组成。
2016年纳入在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载发展和改革委员会部门预算汇编范围的单位情况见下表:
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             序号  | 
            
             单位名称  | 
        
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             1  | 
            
             在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载发展和改革委员会本级  | 
        
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             2  | 
            
             重大建设项目稽查办  | 
        
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             3  | 
            
             服务业发展中心  | 
        
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             4  | 
            
             引进外资服务中心  | 
        
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             5  | 
            
             节能评估中心  | 
        
| 
             6  | 
            
             经济信息中心  | 
        
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             7  | 
            
             在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载发展和改革委员会价格监督检查局  | 
        
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             8  | 
            
             在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载发展和改革委员会成本调查监审局  | 
        
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             9  | 
            
             在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载价格认证中心  | 
        
在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载发展和改革委员会
2016年部门预算表
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             表一: 2016年收支预算总表  | 
        |||||||
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             单位:千元  | 
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             收 入  | 
            
             支 出  | 
        ||||||
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             项 目  | 
            
             预算数  | 
            
             项 目  | 
            
             预算数  | 
        ||||
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             一、公共财政预算资金  | 
            
             11160  | 
            
             一、一般公共服务支出  | 
            
             11160  | 
        ||||
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             财政拨款  | 
            
             11160  | 
            
             发展与改革事务  | 
            
             11160  | 
        ||||
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             罚没收入安排的拨款  | 
            
             二、外交支出  | 
            ||||||
| 
             专项收入安排的拨款  | 
            
             
  | 
            
             三、国防支出  | 
            |||||
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             其他收入  | 
            
             
  | 
            
             四、公共安全支出  | 
            |||||
| 
             二、政府性基金  | 
            
             五、教育支出  | 
            ||||||
| 
             三、财政专户管理资金  | 
            
             
  | 
            
             六、科学技术支出  | 
            |||||
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             四、其他资金  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
            |||||
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  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
            |||||
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
            |||||
| 
             收入合计  | 
            
             11160  | 
            
             支出合计  | 
            
             11160  | 
        ||||
| 
             表二: 2016年公共财政预算资金支出预算表  | 
        |||||||
| 
             
  | 
            
             单位:千元  | 
            ||||||
| 
             科目编码  | 
            
             科目名称  | 
            
             合计  | 
            
             基本支出  | 
            
             项目支出  | 
            
             备注  | 
        ||
| 
             1  | 
            
             2  | 
            
             3  | 
            |||||
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             201  | 
            
             一、一般公共服务支出  | 
            
             11160  | 
            
             9256  | 
            
             1904  | 
            
             
  | 
        ||
| 
             04  | 
            
             发展与改革事务  | 
            
             11160  | 
            
             9256  | 
            
             1904  | 
            
             
  | 
        ||
| 
             01  | 
            
             行政运行  | 
            
             7152  | 
            
             6867  | 
            
             285  | 
            
             
  | 
        ||
| 
             50  | 
            
             事业运行  | 
            
             3149  | 
            
             2389  | 
            
             760  | 
            
             
  | 
        ||
| 
             99  | 
            
             其他发展与改革事务支出  | 
            
             859  | 
            
             859  | 
            
             
  | 
        |||
表三:
            
 表四: 2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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             单位:千元  | 
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             项 目  | 
            
             金 额  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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             合计  | 
            
             262  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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             1、因公出国(境)费用  | 
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             2、公务接待费  | 
            
             50  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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             3、公务用车运行维护费  | 
            
             212  | 
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在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载发展和改革委员会2016年
部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
2016年收入预算1116万元,其中:财政拨款收入1116万元。
(二)支出预算总体安排情况
2016年支出预算1116万元。
1、按支出功能分类,包括行政运行支出715.2万元、事业运行支出314.9万元、其他发展和改革事务支出85.9万元。
2、按支出经济分类,包括工资与福利支出780.8万元、商品和服务支出277.8万元、对个人和家庭补助支出57.4万元。
(三)一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1116万元。
1、按支出功能分类,包括行政运行支出715.2万元、事业运行支出314.9万元、其他发展和改革事务支出85.9万元。
2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出925.6万元,包括人员支出等;项目支出190.4万元,包括节能减排经费、规划费、网络租赁费等。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福
利支出744.9万元、商品和服务支出123.3万元、对个人和家庭补助支出57.4万元。
主办单位:在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载人民政府      承办单位:在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载人民政府信息技术服务中心
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